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Rejeição 539: Duplicidade de NF-e, com diferença na Chave de Acesso – Como resolver?

Já foi emitida um nota com esse mesmo número antes em outro sistema. 1) Altere o número da próxima NFC-e ou NF-e que será emitida em Configurações (para isso terá que saber qual o número da última nota emitida). Exemplo: Se a última emitida foi 100 altere para 101, guarde e envie novamente nota. 2) …

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Como emitir cupom fiscal NFC-e?

Para emitir uma cupom fiscal modelo NFC-e somente poderão ser emitidas no PDV. Então primeiro precisa realizar um venda no PDV. Após realizar a venda, somente precisa clicar no botão Gerar NFC-e: Automaticamente será enviada ao Sefaz para ser autorizada, após já poderá imprimir a nota gerada.

REJEIÇÃO 327: CFOP inválido para Nota Fiscal com finalidade de devolução de mercadoria

Causa: Quando for emitida uma NF-e com Finalidade igual à 4 – “Devolução de mercadoria” e o CFOP do(s) produto(s) não forem para devolução de mercadorias, será retornado a rejeição “327 – CFOP inválido para NF-e com finalidade de devolução de mercadoria”. Para as NF-e com finalidade de devolução de mercadoria (Finalidade=4), somente serão aceitos …

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Criar uma comanda

No TudoNet é simples criar uma comanda. Para isso necessita ter aberto o PDV no sistema. Abra o PDV, adicione os produtos e outras informações, se desejar. Para gerar uma nova comanda clique em: Nova comanda. Depois selecione a mesa ou Personalizado: Guarde as informações. Pronto, sua comanda já estará disponível na lista de comandas. …

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REJEIÇÃO 464: Código de Hash no QR-Code difere do calculado. Como Resolver?

As possíveis causas para isso são Campos CSC e Código de Contribuinte em branco, ou dados informados em ambientes diferentes. Em configurações: Verifique o código CSC, lembre-se que o CSC é diferente para os ambiente homologação e produção, use o correto para o ambiente que está emitindo. Verifique também o CSC ID, ele deve ter …

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REJEIÇÃO 234: IE do destinatário não vinculada ao CNPJ.

Erro simples e muito comum, ocorre quando a Inscrição Estadual do destinatário não está vinculada ao CNPJ. Neste caso, recomenda-se consultar o CNPJ do destinatário no Sintegra ou no Cadastro Centralizado de Contribuintes para verificar qual IE está vinculada. Após corrigir a informação, basta reenviar a NF-e para processamento.

REJEIÇÃO 203: Emissor não habilitado para emissão de NF-e.

Essa rejeição acontece, na maioria dos casos, com empresas recém criadas que ainda estão em processo de cadastramento na Sefaz. Pode ocorrer, também, em razão da existência de alguma pendência da empresa junto à Sefaz ou Receita Federal. Recomenda-se que o emissor entre em contato com o Sintegra ou Sefaz para providenciar as correções necessárias …

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Rejeição 439: Informações do intermediador da transação para operação por site de terceiros preenchido indevidamente

Motivo: Essa rejeição ocorre quando é emitida uma NF-e (modelo 55) informando o indicador do intermediador igual a 0 – Operação sem intermediador (em site ou plataforma própria) – e informado os dados do intermediador (Grupo: infIntermed). Abaixo a regra de validação da Sefaz: Essa regra possui vigência de acordo com as datas abaixo: Ambiente …

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Gerar credenciais Mercado Pago.

O que são credenciais? Antes de tudo, é essencial entender o que são essas credenciais e por que são tão importantes para o seu negócio e para seus clientes. Elas se tratam de senhas únicas que ajudam a identificar integrações na sua conta. O objetivo delas é capturar os pagamentos e outras aplicações da sua …

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Termos Programa de Parceiros

Olá Parceiro, nesse post vamos te explicar como funciona o programa de parceiros do TudoNet. Vantagens do programa:Renda adicional para o seu negócio e o fortalecimento da relação com seus clientes. A adesão é gratuita e você pode cobrar por serviços como prestação de consultoria e treinamento do sistema. Fácil indicação:No painel do parceiro, você …

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Como fazer um pedido de compra?

Olá bem vind@ ao TudoNet! No TudoNet é possível gerencias os pedidos de compra, para ter controle das compras realizadas, os custos e gastos. Vamos aos passos: No menu lateral -> Finanças -> Compras: As compras poderão ser criadas manualmente ou importando o XML da nota fiscal de compra. Adicionar manualmente: Clique em Adicionar compra …

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